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Detalhes
| 18/06/2025 | 0002208/2024 | 0000642/2025 | 0001281/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE JORNAL IMPRESSO, COM PERIODICIDADE SEMANAL E DE AMPLA CIRCULACAO NA REGIAO DO CAPARAO, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE INFORMES INTITUCIONAIS E PLUBICITARIOS DO MUNICIPIO DE DIVINO DE SAO | A NOTICIA DO CAPARAO COMUNICACOES LTDA | 15.077.603/0001-69 | R$ 14.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 18/06/2025 | 0001361/2025 | 0000795/2025 | 0001264/2025 | Relativo ao adiantamento de 02 (duas) diaria(s) administrativa(s) para posterior prestacao de contas, conforme processo em anexo. | DEIVERSON JOSE DE OLIVEIRA | ***.814.147-** | R$ 270,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 17/06/2025 | 0001368/2025 | 0000799/2025 | 0001280/2025 | 1706Relativo ao adiantamento de 01 (UMA) diaria(s) administrativa(s) para posterior prestacao de contas, conforme processo em anexo. | ARINALDO MOREIRA GARCIA | ***.548.247-** | R$ 270,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 17/06/2025 | 0001362/2025 | 0000794/2025 | 0001263/2025 | Relativo ao adiantamento de 01 (uma) diaria(s) administrativa(s) para posterior prestacao de contas, conforme processo em anexo. | RONALDO DE ALMEIDA ANDRADE | ***.179.567-** | R$ 270,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 17/06/2025 | 0002291/2024 | 0000325/2025 | 0001245/2025 | registro de preco para eventual e futura Aquisicao de combustiveis com fornecimento continuo e fracionado, conforme demanda, por um periodo de 12 meses, para abastecimento das frotas de veiculos dos seguintes setores: Secretaria Municipal de Financas, Me | AUTO POSTO SAO LOURENCO LTDA | 10.985.327/0001-13 | R$ 80,18 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 17/06/2025 | 0000565/2025 | 0000793/2025 | 0001242/2025 | Registro de Precos para Futura e Eventual AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA DE DIVINO DE SAO LOURENCO-ES, PARA UM PERIODO DE 12 MESES. | LV COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME | 34.661.441/0001-56 | R$ 8.850,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 17/06/2025 | 0000565/2025 | 0000791/2025 | 0001241/2025 | Registro de Precos para Futura e Eventual AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA DE DIVINO DE SAO LOURENCO-ES, PARA UM PERIODO DE 12 MESES. | LV COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME | 34.661.441/0001-56 | R$ 4.380,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 17/06/2025 | 0000565/2025 | 0000792/2025 | 0001240/2025 | Registro de Precos para Futura e Eventual AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA DE DIVINO DE SAO LOURENCO-ES, PARA UM PERIODO DE 12 MESES. | LV COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME | 34.661.441/0001-56 | R$ 924,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 16/06/2025 | 0000805/2025 | 0000647/2025 | 0001262/2025 | 1.1. Trata-se de contratacao de empresa especializada para o fornecimento de baterias automotivas para atender a demanda dos veiculos pertencentes a frota das secretarias municipal de Administracao, Esporte, Turismo, Agricultura, Meio Ambiente, Obras e o | AUTO POSTO SAO LOURENCO LTDA | 10.985.327/0001-13 | R$ 5.596,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 16/06/2025 | 0002298/2024 | 0000002/2025 | 0001261/2025 | registro de preco para eventual e futura Aquisicao de combustiveis com fornecimento continuo e fracionado, conforme demanda, por um periodo de 12 meses, para abastecimento das frotas de veiculos dos seguintes setores: Secretaria Municipal de Obras e Serv | AUTO POSTO SAO LOURENCO LTDA | 10.985.327/0001-13 | R$ 578,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |